NAT - Cadastro de CFOP

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NAT - CADASTRO DE CFOP - NATOPER


Veja também:

NAT10 - Grupo de CFOP



Limitadores: de Cálculo

Calcula IPI                Sim/Nao/Manual

Calcula ICM                Sim/Nao/Manual


Atualiza Custo médio        Sim/Nao/Agregado/Bonificação/Beneficiamento

- Sim - Atualiza Custo Médio

- Não - Não atualiza Custo Médio        

- Agregado.   Agrega o valor da entrada ao Custo Médio sem alterar o Saldo da Duplicata.

- Bonificação.   Altera o saldo da Duplicata sem alterar o Custo médio.

- Industrialização / Beneficiamento - Altera o Saldo da Duplicata e Agrega o valor ao Custo Médio.


Atualiza Produto        S/N

Atualiza Duplicata        S/N

Atualiza EPP                S/N

Atualiza GIA ICM        S/N

Outros Campos        S/N

Digita                        S/N - Permite alterar o texto do CFOP


Atividade: / CFOP

       xx        5932        Estado do Remetente diferente de RS

       1x        5352        Indústria

       21        5354        Serviço de Comunicação

       22        5351        Serviço de Transporte

       41        5355        Sistribuição de Energia Eletrica

       40        5356        Produtor Rural

       90        5357        Não contribuinte (PF) - ISENTO

       xx        5359        Conhecimento SEM NOTA FISCAL

               6xxx        Natureza de Operação FORA DO ESTADO


Cadastro: de CFOP (Nat.Oper)

Campo DIGITA

Utilizado para abir o texto da descrição do CFOP na nota de venda.


Cálculo do Imposto Manual:

Se marcado SIM, os cálculos dos impostos ICM, IPI, PIS, COFINS, Contr.Social e IRF não serão automáticos e devem ser digitados manualmente.

Se marcado NAO ou em branco, os cálculos serão automáticos.


Atualiza produto explodido:

Se marcado como Não, não abre os produtos explodidos para atualização da nota de Saída/Venda


Gerar Nota de Crédito

Este campo deverá estar marcado nas CFOPs de devolução de mercadoria quando deve gerar nota de crédito para o cliente.


CAMPO DE SALDO:

É o campo que será atualizado o saldo nas notas de Entrada.

Se não informado o campo será SALDO.

Os campos possíveis são:   SALDO, RESERVA, RESERVA1, SALREJ, SALPROD, SALFRACIONADO, SALTERCEIROS E SALDETERCEIROS.

Nas notas de entrada a quantidade informada na nota será adicionada ao campo de Saldo.


Campo de SALDO <> SALDO - Invertido.

Se marcado este campo, a operação de entrada será invertida.

Esta regra não vale se o campo de Saldo = SALDO.


Ex 1: É feita uma remessa de mercadoria para beneficiamento e retorna a mesma mercadoria.

Campo de SALDO deve ser: SALDO

Saldo Transitório deve ser: SALTERCEIROS

Na nota de Saída, a quantidade será retirada do campo SALDO e acrescida no campo SALTERCEIROS.

Ao retornar na nota de Entrada, a quantidade será acrescida do campo SALDO e retirada do campo SALTERCEIROS.


Ex 2 -  É feita uma remessa de mercadoria para beneficiamento e retorna outra mercadoria.

Campo de SALDO deve ser: SALDO

Saldo Transitório deve ser: SALTERCEIROS

Na nota de Saída, a quantidade será retirada do campo SALDO e acrescida no campo SALTERCEIROS.

Ao retornar na nota de Entrada, a quantidade será acrescida em outro produto.

Porém ficou um valor em SALTERCEIROS do produto antigo.

Neste caso deve ser feita uma entrada com a CFOP com o campo de SALDO = SALTERCEIROS e marcado o Campo Invertido para retirar o valor de SALTERCEIROS.



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